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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4601
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9560 纸杯50个/袋250ml加厚一次性水杯 | 40 | 560.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 2 | 大卫 水拖P10平板拖把36cm巨能吸海绵层免手洗 | 2 | 119.8 | 大卫\P10 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 档案盒1只75mmA4塑料文件盒档案盒加厚资料盒财务凭证文件资料考试收纳盒 | 20 | 270.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |