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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4304
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3725 光盘 | 2 | 238.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 2 | 天章 A4牛皮纸120g 牛皮纸 | 1 | 30.0 | 天章/TANGO\A4牛皮纸120g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18170 多功能插座 | 1 | 89.0 | 得力/deli\18170 | 验收通过 | |
| 4 | 水滴石 PL2400-70G 墨粉/碳粉 | 1 | 65.0 | 水滴石/DRIPSTONE\PL2400-70G | 验收通过 | |
| 5 | 联想 TX800 刻录机 超薄外置DVD刻录机 24倍速 高速移动光驱 | 1 | 280.0 | 联想/lenovo\TX800 | 验收通过 | |
| 6 | 爱普生 004 墨盒 | 1 | 68.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |