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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****商贸有限公司
三、 *采购项目编号: 279********00926605
四、 *合同编号: ****0600
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0477 省力订书机.省力65%(白)(单位:台) | 1 | 26.0 | 得力/deli\0477 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 LN200-B 有线鼠标 | 1 | 36.0 | 得力/deli\LN200-B | 验收通过 | |
| 3 | 百利文 209 型18C文件袋.档案袋.塑料按扣袋 | 20 | 18.0 | 百利文\209 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 LR6-2B 普通干电池.5号电池1对装25对/盒 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\LR6-2B | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒24/6(单位:盒) | 1 | 12.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 5 | 8.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 洁柔 3层150抽48包 103-03无香抽纸1件16提 | 1 | 216.0 | 洁柔/C S\3层150抽48包 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |