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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M021********00202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雅诚德陶瓷杯 茶杯 | 雅诚德/Arst雅诚德陶瓷杯 | 个 | 5.00 | 17.8 | 89 |
| 2 | 得力 S656-Q1 中性笔 | 得力/deliS656-Q1 | 盒 | 2.00 | 20.1 | 40.2 |
| 3 | 239-25 记事本 | 狄彩239-25 | 本 | 4.00 | 12 | 48 |
| 4 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 2.00 | 23 | 46 |
| 5 | 妙洁 塑杯 | 妙洁/magic妙洁一次性塑料杯 | 包 | 4.00 | 10 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴胜
联系电话: ****677****
传真:
地址: 智慧众创园3楼
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区胜利西路8****广场附一楼
附件信息: