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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5070
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 本业 吸油纸 | 10 | 200.0 | 本业\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 康民 乳胶手套 | 20 | 360.0 | 康民\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 星宇 无型号 丁睛手套 | 10 | 300.0 | 星宇\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 赛洁 抹布 | 20 | 100.0 | 赛洁\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 康妤 透明食品袋 | 20 | 100.0 | 康妤\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 朝美 一次性帽子(头套) | 10 | 150.0 | 朝美/CM\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 19380 一次性口罩 | 50 | 150.0 | 得力/deli\19380 | 验收通过 | |
| 8 | 麦迪斯 一次性手套 | 20 | 80.0 | 麦迪斯\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 白猫 柠檬红茶 洗洁精 | 12 | 420.0 | 白猫/WhiteCat\柠檬红茶 | 验收通过 | |
| 10 | 利尔康 无型号 84消毒液 | 2 | 100.0 | 利尔康/LIRCON\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |