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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0777
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富光 塑料杯 运动壶/旅行壶 | 130 | 2080.0 | 富光\塑料杯 | 验收通过 | |
| 2 | 金号 MZ1058W 毛巾/面巾/方巾 | 150 | 1650.0 | 金号\MZ1058W | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 500g 洗衣液/洗衣粉 | 150 | 2550.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 4 | 舒肤佳 纯白清香型 香皂 | 185 | 832.5 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型 | 验收通过 | |
| 5 | 潘婷 丝质顺滑200ml 头发清洁 | 160 | 2800.0 | 潘婷/PANTENE\丝质顺滑200ml | 验收通过 | |
| 6 | 黑人 双重薄荷90g 牙膏 | 160 | 1280.0 | 黑人/DARLIE\双重薄荷90g | 验收通过 | |
| 7 | 黑人 柔丝深洁牙刷 牙刷 | 160 | 480.0 | 黑人/DARLIE\柔丝深洁牙刷 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |