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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 289********01123398
四、 *合同编号: ****1253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 100 | 120.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7184 商标纸/标签纸 | 100 | 200.0 | 得力/deli\7184 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7658 胶装本 | 100 | 250.0 | 得力/deli\7658 | 验收通过 | |
| 4 | 立信 装订线材 | 10 | 120.0 | 立信\装订线 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号 普通干电池 | 50 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30010 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 28.0 | 得力/deli\30010 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6600ES 得力6600ES中性笔 0.5mm 水笔 签字笔 黑色 | 10 | 100.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S766 得力/deli S766 替芯/铅芯 | 30 | 330.0 | 得力/deli\S766 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 30203 胶带得力30203胶带/胶纸/胶条 | 10 | 38.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9863 得力 9863 红** | 10 | 45.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5302 得力 文件夹 5302 | 10 | 60.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5623 得力 5623 档案盒(只) | 24 | 288.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8552ES 得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹 | 10 | 140.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 得力/deli 0018 回形针 | 20 | 26.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |