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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月23日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 于字简 物证箱 | 30 | 750.0 | 于字简\5377 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 润之素洗手液 500g 洗手液 | 8 | 120.0 | 立白/Liby\润之素洗手液 500g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18284-03 插排 | 2 | 130.0 | 得力/deli\18284-03 | 验收通过 | |
| 4 | 清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 软抽 | 8 | 176.0 | 清风/qingfeng\原木金装抽纸110抽 3层 无香 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 z7227 复印纸A4 | 3 | 450.0 | 得力/deli\z7227 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30203 胶带 | 3 | 21.0 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
| 7 | 大卫 c-70 拖把 | 3 | 165.0 | 大卫\c-70 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8566 长尾夹 | 8 | 64.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8529 长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 BP137 记事本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\BP137 | 验收通过 | |
| 11 | 净佰俐 消毒液 | 20 | 60.0 | 净佰俐\470ml/瓶 | 验收通过 | |
| 12 | 粘钩 | 10 | 150.0 | 无品牌\正八 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0053 回形针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 21510 百事贴 | 3 | 15.0 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 口取纸 | 2 | 30.0 | 得力\33350 | 验收通过 | |
| 16 | 纽赛 NS055 剪刀 | 3 | 36.0 | 纽赛/NUSIGN\NS055 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 APMY2204 记号笔 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 AGR640S9 水笔芯 | 6 | 90.0 | 晨光/M G\AGR640S9 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5604 档案盒 | 20 | 260.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |