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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: 226********01095981
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 爱迪普森 长灯 | 8 | 520.0 | 爱迪普森/IDEAPOST\D1 | 验收通过 | |
| 2 | 卓达 9082 铜章** | 3 | 75.0 | 卓达/ZHUODA\9082 | 验收通过 | |
| 3 | 中华牌 2B 铅笔 | 5 | 5.0 | 中华牌\2B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7540 橡皮 | 5 | 5.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7547 A4纸 | 8 | 1280.0 | 得力/deli\7547 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3724 光盘 | 2 | 240.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30003 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 5.0 | 得力/deli\30003 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S635 笔用墨水/补充液/墨囊 | 14 | 350.0 | 得力/deli\S635 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 114.0 | 好媳妇\AGW-4833H-1-C1 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 1 | 15.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |