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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1116
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月22日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 翻页笔 激光翻页笔 | 1 | 108.0 | 绿联/Ugreen\翻页笔 | 验收通过 | |
| 2 | 鼠键 鼠标键盘 | 1 | 336.0 | 无品牌\鼠键 | 验收通过 | |
| 3 | 1TB 移动硬盘 | 2 | 1380.0 | 无品牌\1TB | 验收通过 | |
| 4 | 信创安全 信创安全388A墨盒 | 10 | 380.0 | 信创安全\388A | 验收通过 | |
| 5 | 得力 Z7547 得力 Z7547 绿柏70g A4 打印纸 复印纸 | 10 | 200.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |