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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4000
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5302ES 文件夹 | 20 | 120.0 | 得力/deli\5302ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30434 双面胶带 | 10 | 20.0 | 得力/deli\30434 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 胶棒 | 2 | 72.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2239 抽纸 | 5 | 650.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 33414 文件袋拉链袋 | 50 | 125.0 | 得力/deli\33414 | 验收通过 | |
| 6 | **毛峰 其它茶叶 | 1 | 200.0 | **毛峰\毛峰 | 验收通过 | |
| 7 | 妙洁 纸杯 | 4 | 28.0 | 妙洁/magic\270ml*50只 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 6010 剪刀 | 10 | 35.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01 得力 S01 12支/盒 中性笔 | 10 | 216.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |