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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8650
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奶茶杯子 | 500 | 250.0 | 无品牌\塑料杯 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 彩色diy纸杯 | 20 | 200.0 | 得力/deli\手工diy纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 竹签 | 10 | 80.0 | 无品牌\竹签 | 验收通过 | |
| 4 | 窗花 | 5 | 150.0 | 无品牌\窗花 | 验收通过 | |
| 5 | 鞭炮装饰 | 6 | 180.0 | 无品牌\鞭炮 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |