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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8179
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 海绵胶带 | 10 | 60.0 | 得力/deli\30412泡沫双面胶 | 验收通过 | |
| 2 | 素描纸 | 5 | 50.0 | 无品牌\素描纸 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 MF6306 橡皮/橡皮擦 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\MF6306 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7060-12 水彩笔 | 20 | 280.0 | 得力/deli\7060-12 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7312 胶水 | 2 | 48.8 | 得力/deli\7312 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AWP30901 铅笔 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\AWP30901 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0642 卷笔刀/削笔器/削笔刀 | 6 | 48.0 | 得力/deli\0642 | 验收通过 | |
| 8 | 玛丽文化 A4彩纸 | 2 | 50.0 | 玛丽文化\A4 70G | 验收通过 | |
| 9 | 瑞泰奇 75%酒精 | 4 | 123.64 | 瑞泰奇 \2.5L酒精 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |