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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8866
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月12日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 160.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
| 2 | 中华牌 2B 铅笔 | 1 | 15.0 | 中华牌\2B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 VP113 橡皮 | 1 | 10.0 | 得力/deli\VP113 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7122 胶棒 | 10 | 380.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2081 裁纸刀(10把装) | 1 | 30.0 | 得力/deli\2081 | 验收通过 | |
| 6 | 西玛 8474 文件夹板 | 4 | 36.0 | 西玛/simaa\8474 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30412 双面胶带 | 1 | 20.0 | 得力/deli\30412 | 验收通过 | |
| 8 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 15 | 2550.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 回形针 | 100 | 160.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9879 印油 | 5 | 45.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9868 ** | 10 | 90.0 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7189 便签贴纸 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7189 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |