关于海口市妇幼保健院2025年财务收支及报表审计服务项目和2025年医院内部控制进行风险评估评价的市场调研公告

发布时间: 2026年02月25日
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因工作需要,我院拟对“****2025年财务收支及报表审计服务项目和2025年医院内部控制进行风险评估评价”进行市场调研,欢迎****事务所前来报价。具体详情如下:

一、项目概况:

(一)项目名称:****2025年财务收支及报表审计服务项目和2025年医院内部控制进行风险评估评价

二、报价资格要求:

1、符合《****政府采购法》第二十二条关于供应商应当具备的条件要求;具有独立承担民事责任能力的中华人民**国境内注册的法人。

2、供应商需****事务所和执业资格,证照经营范围须具备相关经营内容,年检合格。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4、参加政府采购近三年内(成立不足三年的从成立之日起算),在经营活动中没有重大违法记录,未被列入信用中国网站(www.****.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”****政府采购网(www.****.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的事务所。

三、项目实施及报价要求:

(一)实施地点:**省**市国兴大道文坛路6号****。

(二)完成时限:合同签订后120个日历日内。

(三)采办要求:

1、项目采购清单

项目 年份 备注
财务报表审计 2025
财务收支专项审计 2025
医院内部控制进行风险评估 2025
医院内部控制评价 2025

2、项目基本要求:

财务收支及报表审计:对财务收支活动及报表的合法、合规性审计,出具符合财政、审计、卫生等部门要求的报告,同时对预(决)完成及管理、财务收支管理、药品、耗材管理、合同管理、资产管理及工程管理等业务流程进行梳理,找出存在问题和风险点,对医院存在的问题和风险点提出整改建议,提出需修订或完善的制度,便于我院提升财务管理,防范经营风险,提高经营绩效。

医院内部控制进行评估评价:根据财政部关于行政、事业单位内部控制建设的相关规范、标准及要求,分别从单位层面风险和业务活动层面风险对我院内部控制设计、运行情况进行调查分析,找出管理薄弱环节,针对我院内部各管理业务情况,出具评估评价及管理建议报告,提出需完善及修订的制度,同时协助我院编制2025年度内部控制报告,****医院规范内控管理,防范风险,提升效率。

(四)项目成员要求:

本项目团队成员至少4名工作人员,其中包含2名注册会计师。

(五)报价上限:本次项目无限制要求(因为此内容仅作为采办意向收集,不作为最终采购依据,所以没限价)。

(六)报价文件要求

请按以下顺序准备:

1、统一信用代码证、相关证书等;

2、响应内容(加盖公章)

-2.1、公司简介

-2.2、三年内既往业绩(提供清单及合同关键页或中标通知书,2023年以来至少完成3项医疗单位的审计业务。)

-2.3、对业主采办要求的参数响应情况或实施方案

-2.4、联系人及联系方式

-2.5、联系人受权函

-2.6、报价表

3、诚信记录(附带报名时间内时间标识)

-3.1、近三年经营活动无违法失信行为的承诺函

-3.2、具有健全的财务制度、依法纳税、依法缴纳社会保障资金的承诺函。

-3.3、信用中国网站违法失信名单查询截图

-3.4、中国政府采购网违法失信名单查询截图

4、可提供的配套或增值服务内容(可选);

5、其他内容(可选);

以上材料请扫描合成PDF文件,文件名及邮件标题命名为“xx公司_****2025年财务收支及报表和2025年医院内部控制风险评估评价审计项目”,发送至指定电子邮箱。

★请注意,以下因素视为无效响应,恕不另行通知,请务必审慎检查。

1、响应文件未按要求编排;标书代写

2、响应文件内容难以识别;标书代写

3、响应文件内容缺失;标书代写

4、响应文件参杂无关内容;标书代写

5、重复发送响应邮件;

6、响应邮件标题及文件名未按要求命名;

7、响应邮件正文添加无关内容;

8、不诚实提供响应内容。

9、超出报名时间。

四、报价时间:2026年2月26日(00:00)- 2026年3月6日(18:00)

五、报价方式:报价文件一式两份发至以下电子邮箱

****@163.com;****@163.com

六、联系人及电话: 陈女士; 0898-****3743

七、注意事项:本次公告仅供采购人作为项目需求市场调研所用,不作为资格遴选,也不确定中标资格,****公司注意。


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2026-02-25
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