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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 帮洁洁厕灵 900克 帮洁 | 1 | 120.0 | 帮洁\帮洁洁厕灵 900克 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6817 得力思达6817白板笔优逸水性大头笔记号笔黑色红色蓝色混色10支装 | 4 | 40.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 3 | 美庐净 除臭球 | 12 | 60.0 | 美庐净\3269 | 验收通过 | |
| 4 | 多康 ****903 大盘纸 | 6 | 660.0 | 多康\****903 | 验收通过 | |
| 5 | 好迪 空气清香剂 | 10 | 120.0 | 好迪\柠檬香320ml | 验收通过 | |
| 6 | 天章 A4封皮纸 | 6 | 120.0 | 天章/TANGO\封皮纸 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 自封袋 | 6 | 42.0 | 得力/deli\3024 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3586 得力复印纸A4 | 8 | 1200.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7122 固体胶 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3724 光盘 | 3 | 360.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S760 得力/deli S760子弹头中性笔芯0.5mm | 12 | 120.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 12 | 利尔康 家居消毒液 | 30 | 90.0 | 利尔康/LIRCON\3620 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5511 得力/deli 5511档案袋(白)(只) | 16 | 32.0 | 得力/deli\5511 | 验收通过 | |
| 14 | 茶花 213001 扫把 | 4 | 116.0 | 茶花\213001 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0368 省力订书机0368 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 垃圾袋9573 | 50 | 150.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 报告夹5530 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5530 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9864 印油/印泥/** | 10 | 100.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 19 | 好媳妇 胶棉拖把 | 2 | 76.0 | 好媳妇\AGW-4833H-1-C1 | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 21 | 南孚 5号 普通干电池 | 25 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 0012 订书钉 | 4 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 80.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |