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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB1M53569P****804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 复印机配件 CC388A/88A硒鼓 | 得力/deliCC388A/88A | 支 | 5.00 | 68 | 340 |
| 2 | 纽曼 CD-R 光盘盒/CD包 办公系列DVD+R 光盘 | 纽曼/NewsmyCD-R | 盒 | 2.00 | 100 | 200 |
| 3 | 气泡膜 得力3844原装铆管 | 得力/deli3844 | 件 | 5.00 | 66 | 330 |
| 4 | 得力 3819 塑封膜 | 得力/deli3819 | 包 | 15.00 | 24 | 360 |
| 5 | 得力 F2612A 标签机配件 2612A碳粉 | 得力/deliF2612A | 个 | 20.00 | 16 | 320 |
| 6 | T00U4 墨盒 爱普生004原装墨水 四只装(1黑3彩色) | 爱普生/EpsonT00U4 | 套 | 2.00 | 225 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晓贝
联系电话: 156****0920
传真:
地址: **市人民路17号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: