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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M022********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 朗捷 课业本/教学用本 听课本 | 朗捷/LONGE听课本 | 本 | 150.00 | 2.5 | 375 |
| 2 | 得力 7810 黑板擦 | 得力/deli7810 | 个 | 60.00 | 3 | 180 |
| 3 | 得力 WA540-P 胶装本 软皮抄 | 得力/deliWA540-P | 本 | 150.00 | 1.9 | 285 |
| 4 | 南孚 7号 普通干电池 | 南孚/NANFU7号 | 粒 | 150.00 | 2.5 | 375 |
| 5 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 粒 | 150.00 | 2.5 | 375 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 代媛媛
联系电话: ****066****
传真:
地址: 江大南路132号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区**东路1819****广场1楼
附件信息: