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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0137
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 24/6 订书钉/订书针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 台历架/万用手册 | 5 | 50.0 | 得力/deli\台历架 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM95091 文件夹 | 10 | 100.0 | 晨光/M G\ADM95091 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 垃圾袋 垃圾袋 | 50 | 225.0 | 妙洁/magic\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 | 5 | 20.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5502 按扣袋/文件袋 | 150 | 300.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL9005B 卷尺/各类尺/三角板 | 2 | 30.0 | 得力/deli\DL9005B | 验收通过 | |
| 8 | 得力 79751 直尺/各类尺/三角板 | 3 | 6.0 | 得力/deli\79751 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 台历芯;万用手册 | 10 | 60.0 | 得力/deli\01 | 验收通过 | |
| 10 | 陶相惠 金边1号办公杯 陶瓷杯;茶杯 | 15 | 277.5 | 陶相惠\金边1号办公杯 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 公牛 插座.接口板 | 5 | 225.0 | 公牛/BULL\GN-315 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 抽杆夹。报告夹 | 20 | 50.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 文件座 | 1 | 45.0 | 得力/deli\9215 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |