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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N776********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 131 气泡袋 跳棋 | 得力/deli131 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 2 | 得力 18710 气泡袋 象棋 | 得力/deli18710 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 得力 6760 气泡袋 五子棋 | 得力/deli6760 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 申士 6018 PU/PVC笔记本/会议记录本 | 申士6018 | 本 | 3.00 | 20 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 冉多柱
联系电话: 133****0302
传真: 0993-****145
地址: **市世纪大道55号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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