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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2514601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 F2104 羽毛球拍 | 得力/deliF2104 | 副 | 33.00 | 35 | 1155 |
| 2 | 得力 HM311-60 马克笔 | 得力/deliHM311-60 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 得力 B17 学生书包 | 得力/deliB17 | 个 | 3.00 | 30 | 90 |
| 4 | 得力 QFB540 记事本 | 得力/deliQFB540 | 本 | 6.00 | 20 | 120 |
| 5 | 洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace0002 | 条 | 21.00 | 5 | 105 |
| 6 | 得力 7577 奖状/证书 | 得力/deli7577 | 张 | 50.00 | 1 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依古丽﹒依代吐力
联系电话: 183****5580
传真:
地址: ****政府北侧
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: