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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB190815X20262
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | **红 对联 | **红对联 | 副 | 3.00 | 38 | 114 |
| 2 | 一得阁 墨汁1 文房墨汁 墨汁 | 一得阁墨汁1 | 瓶 | 4.00 | 36 | 144 |
| 3 | 一得阁 500g 文房墨汁 | 一得阁500g | kg | 3.00 | 10 | 30 |
| 4 | 一得阁 1060 文房墨汁 | 一得阁1060 | 克 | 1.00 | 19 | 19 |
| 5 | 黛莉嘉尔DILICARR 对联 福字 | 黛莉嘉尔DILICARR福字 | 副 | 40.00 | 9 | 360 |
| 6 | 得力 3214 橡皮筋 | 得力/deli3214 | 筒 | 2.00 | 5 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 别尔德别克﹒吾木尔
联系电话: 180****2282
传真:
地址: **路19号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: