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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB153********2001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 HS312-48 水彩/水粉颜料 | 得力/deliHS312-48 | 套 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 威乐健 9611 跳绳 | 威乐健9611 | 条 | 10.00 | 10 | 100 |
| 3 | 中国象棋中国象棋 五子棋 中国象棋 | 无品牌中国象棋中国象棋 | 盒 | 10.00 | 10 | 100 |
| 4 | 得力 S691 钢笔 | 得力/deliS691 | 套 | 20.00 | 10 | 200 |
| 5 | 得力 9133 笔筒/座/插/架 多功能笔筒(黑)(只) | 得力/deli9133 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 6 | 得力 71051 橡皮 | 得力/deli71051 | 盒 | 50.00 | 1.42 | 71 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邱雪娟
联系电话: 199****8860
传真:
地址: **县赛尔**路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: