海口市中医医院2025年财务收支、报表审计及2024-2025年采购项目专项审计服务项目市场价格调研公告

发布时间: 2026年02月26日
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****2025年财务收支、报表审计及2024-2025年采购项目专项审计服务项目市场价格调研公告

****医院内部管理,规范经济行为,提高资金使用效益,确保会计信息的真实性、合法性和完整性,根据《中华人民**国审计法》、政府会计制度及内部审计工作相关规定,结合医院实际工作需要,我院计划委托具有专业资****事务所,对我院2025年度财务收支及财务报表进行审计,并对2024-2025年度的采购项目开展专项审计,现拟对 以上项目 进行市场价格调研,欢迎****事务所前来报价。本次调研结果仅****政府采购工作确定预算限额的重要参考依据。

具体详情如下:

一、项目概况

(一)项目名称

****2025 年财务收支、报表审计及采购项目专项审计服务项目

****医院基本财务概况

我院年度总收入约 4.3 亿元,总资产约 11.71 亿元,本****医院实际财务体量开展。

(三)项目范围

本项目包含两大核心审计内容,具体如下:

审计类别 年份 审计核心范围
财务报表审计 2025 年 全院 2025 年度财务报表整体审计
财务收支专项审计 2025 年 全院 2025 年度财务收支活动全流程审计
采购项目专项审计 2024-2025 年 全院 2024-2025 年度政府采购、院内采购项目全流程专项审计


二、供应商资格要求

1.符合《****政府采购法》第二十二条关于供应商应当具备的条件要求;具有独立承担民事责任能力的中华人民**国境内注册的法人。

2.供应商需****事务所执业资格,证照经营范围须包含相关审计经营内容,年检合格。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.参加政府采购近三年内(成立不足三年的从成立之日起算),在经营活动中没有重大违法记录,未被列入信用中国网站(www.****.cn)的 “失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单” ****政府采购网(www.****.cn)的 “政府采购严重违法失信行为记录名单” 的事务所。

5.本项目优先考虑具有与本项目类似的财务审计、采购审计等****事务所(提供近三年相关业绩证明材料)

三、项目实施及报价要求

(一)实施地点

**省**市**区坡巷路2号****

(二)完成时限

合同签订后 2个月内,提交全套审计报告及相关附件材料。

(三)采购要求

1. 审计核心任务及具体要求

本项目需完成常规审计与专项审计两大板块工作,出具符合财政、审计、卫生健康等主管部门要求的审计报告(含主报告、问题清单、整改建议清单、),具体要求如下:

(1)财务收支及报表审计(2025 年度)

对我院 2025 年度财务收支活动及财务报表的合法性、合规性、真实性、完整性进行全面审计,同时梳理以下业务流程,精准识别问题与风险点,提出针对性整改建议及制度修订完善方案,助力我院提升财务管理水平、防范经营风险、提高经营绩效:

1.预(决)算编制、执行及管理流程;

2.财务收支全流程管理(含收入核算、支出管理、资金使用等);

3.药品、医用耗材的采购、入库、领用、库存、核算全流程管理;

4.合同签订、履行、结算、归档全流程管理;

5.固定资产、无形资产等资产的购置、登记、使用、处置全流程管理;

6.工程项目立项、招标、建设、结算、竣工决算全流程管理。

(2)采购项目专项审计(2024-2025 年度)

针对我院2024- 2025****政府采购项目、院内自行采购项目,约65个项目、1.8亿元左右)开展专项审计,聚焦采购全流程的合法合规性、流程规范性、结果公允性,重点完成以下工作:

1.审计采购项目立项依据的充分性、采购需求编制的合理性;

2.审计采购方式选择、采购文件编制、供应商遴选的合规性;标书代写

3.审计开标、评标、定标等采购执行环节的规范性、公正性;标书代写

4.审计采购合同签订、履约验收、资金支付的匹配性与合规性;

5.审计采购项目档案管理的完整性、规范性;

6.梳理采购流程中的关键风险点,形成问题清单,针对薄弱环节提出整改措施及采购管理制度修订建议。

2. 成果提交要求

1.提交《****2025年财务报表审计报告》1 式 4 份(含电子版);

2.提交《****2025年财务收支专项审计报告》1 式 4份(含电子版);

3.提交《****2025 年采购项目专项审计报告》1 式4份(含电子版);

4.提交配套附件材料(含审计工作底稿、问题清单、风险点梳理表、整改建议清单)1 式 4份(含电子版)。

3. 服务要求

供应商需组建专业审计团队,本项目团队成员至少4名工作人员,其中包含2名注册会计师。项目负责人须具备注册会计师执业资格,且具有相关项目负责人经验;

4.报价文件要求

请按以下顺序准备:

1、统一信用代码证、相关证书等;

2、响应内容(加盖公章)

-2.1、公司简介

-2.2、三年内既往业绩(提供清单及合同关键页或中标通知书,2023年以来至少完成3项与本项目类似的财务审计、采购审计。)

-2.3、联系人及联系方式

-2.4、联系人受权函

-2.5、报价表

3、诚信记录(附带报名时间内时间标识)

-3.1、近三年经营活动无违法失信行为的承诺函

-3.2、具有健全的财务制度、依法纳税、依法缴纳社会保障资金的承诺函。

-3.3、信用中国网站违法失信名单查询截图

-3.4、中国政府采购网违法失信名单查询截图

4、可提供的配套或增值服务内容(可选);

5、其他内容(可选);

以上材料请扫描合成PDF文件,文件名及邮件标题命名为“xx公司_****2025年财务收支、报表审计及采购项目专项审计服务项目”,发送至指定电子邮箱。

报价时间:2026年2月26日-2026年3月16日

报价方式:报价文件发至电子邮箱****@163.com

六、联系人及电话: 羊女士 185****9346

七、特别说明事项:

1、本次公告仅供采购人作为项目需求市场调研所用,不作为资格遴选,也不确定中标资格,****公司注意。

2、我院将对所有提交的资料进行保密,无论采用与否,资料概不退还。


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