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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M022********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0015 得力厚层订书钉办公用品订书针 | 得力/deli0015 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 得力 0037 得力3# 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 南孚 南孚5号碱性电池聚能环 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 4 | 晨光 K39 晨光中性笔签字拔盖子弹头 | 晨光/M GK39 | 支 | 36.00 | 2 | 72 |
| 5 | 晨光 k35 中性笔办公按动子弹头 | 晨光/M Gk35 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈艳梅
联系电话: ****070****
传真:
地址: **镇滨**路9号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县新东新区国际公馆1栋109商铺
附件信息: