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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0701
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 6 | 96.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 5 | 72.5 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 6 | 69.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5603 档案盒 | 20 | 500.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 5 | 佳洁士 草本水晶90g 牙膏 | 102 | 612.0 | 佳洁士/Crest\草本水晶90g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7092 胶棒 | 48 | 72.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 7 | 卫生巾 | 30 | 228.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 大宝 SOD蜜 100ml 乳液/面霜 | 80 | 1000.0 | 大宝/DaBao\SOD蜜 100ml | 验收通过 | |
| 9 | 飘柔 身体护肤套装 | 48 | 1824.0 | 飘柔/REJOICE\洗发露750ml | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |