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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****(个体工商户)
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB0U300****26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 GP-1008 中性笔 | 晨光/M GGP-1008 | 盒 | 5.00 | 23 | 115 |
| 2 | 得力 8556A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556A | 盒 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 5603 得力5.5cm档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | 晨光 AJD97351 双面胶带 | 晨光/M GAJD97351 | 卷 | 20.00 | 2 | 40 |
| 5 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 2.00 | 40 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑兴君
联系电话: 173****1345
传真:
地址: 盛世大路3177号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: