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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6305
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 闪迪 CZ61 64G 高速闪存盘/U盘 | 4 | 480.0 | 闪迪/Sandisk\CZ61 64G | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-109K 3米 电源插座/插板 | 1 | 65.0 | 公牛/BULL\GN-109K 3米 | 验收通过 | |
| 3 | 成兴 光盘袋PP-Q2 | 1 | 15.0 | 成兴\PP-Q2 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTKN USB 32g U盘3.2 | 2 | 110.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/32GB | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-217 5米 8位总控 电源接线板插排插线板插板(3-5) | 1 | 75.0 | 公牛/BULL\GN-217 | 验收通过 | |
| 6 | XZ-NSB-150Q暖风机/取暖器 电炉 | 1 | 120.0 | 无品牌\XZ-NSB-150Q | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3724 刻录碟片记录式DVD光盘 刻录盘 | 50 | 150.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |