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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6176
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 电池/电力配件 | 2 | 176.0 | 得力/deli\18500 | 验收通过 | |
| 2 | 莫顿 卷纸器/纸巾架 | 3 | 84.0 | 莫顿\M-5823 | 验收通过 | |
| 3 | 香薰/香囊 | 10 | 680.0 | 无品牌\香薰 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 便条夹/照片夹 | 2 | 39.6 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 64502 板夹 | 2 | 19.6 | 得力/deli\64502 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |