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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 奥蒂斯 A4 云彩纸 彩色复印纸 | 奥蒂斯A4 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 2 | 光达 4号 144*96cm 装扮用品 装扮用品 国旗 旗子五星**国旗中国户外旗 | 光达4号 144*96cm | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 按动中性笔 | 晨光/M Gk35 | 支 | 24.00 | 3 | 72 |
| 4 | 晨光 ASC99392 塑封膜 过塑膜 A4 | 晨光/M GASC99392 | 包 | 2.00 | 45 | 90 |
| 5 | 得力/deli 0012 通用订书针1000枚/盒装 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 6 | 齐心 DT-5066 财务凭证装订机专用刀头 银灰(单位:包) | 齐心/ComixDT-5066 | 个 | 1.00 | 85 | 85 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 福利中心
联系电话: 158****7849
传真:
地址: ****州**文化西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: