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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****交电店
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N731********262002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 687********9942 气钉枪/气钉 | 得力/deli687********9942 | 盒 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | 美克杰 ****66470 建筑模板/复合板 | 美克杰****66470 | 个 | 88.00 | 85 | 7480 |
| 3 | 三棵树 22kg 涂料(乳胶漆)/红色 | 三棵树22kg | 升 | 10.00 | 120 | 1200 |
| 4 | 多乐士 6l 涂料(乳胶漆)/黄色涂料 | 多乐士/dulux6l | 升 | 12.00 | 120 | 1440 |
| 5 | 立邦 25KG 涂料(乳胶漆)/白色 | 立邦25KG | 公斤 | 15.00 | 120 | 1800 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李仕彬
联系电话: 176****5268
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: