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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0637
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2026年2月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 布尔 编织布/袋 | 450 | 450.0 | 布尔\牛皮纸袋 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL5418 手电筒 | 12 | 360.0 | 得力/deli\DL5418 | 验收通过 | |
| 3 | 爱华仕 OCX6671-20 旅行箱 | 14 | 3990.0 | 爱华仕/OIWAS\OCX6671-20 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝天 111222 防护靴 | 3 | 330.0 | 蓝天\111222 | 验收通过 | |
| 5 | 祥雨 铝箔隔热防火手套 | 6 | 180.0 | 祥雨\11222 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 洗漱杯 | 44 | 352.0 | 茶花\054002 | 验收通过 | |
| 7 | 佳洁士 草本水晶140g 牙膏 | 44 | 880.0 | 佳洁士/Crest\草本水晶140g | 验收通过 | |
| 8 | 淮海 消防灭火服 消防服 | 14 | 4410.0 | 淮海\消防灭火服 | 验收通过 | |
| 9 | 三笑 炫彩倍护牙刷 牙刷 | 44 | 220.0 | 三笑\炫彩倍护牙刷 | 验收通过 | |
| 10 | 舒肤佳 108 香皂 | 44 | 220.0 | 舒肤佳/safeguard\108 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 | 22 | 770.0 | 蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶 | 验收通过 | |
| 12 | 回力 6813 雨鞋 | 14 | 490.0 | 回力/Warrior\6813 | 验收通过 | |
| 13 | 富光 FP1003-3200 热水瓶 | 15 | 525.0 | 富光\FP1003-3200 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |