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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262435
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | GN-609 5米 电源插座 公牛插板 | 公牛/BULLGN-609 5米 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 茶花 3215P 垃圾袋 35 | 茶花3215P | 把 | 20.00 | 8 | 160 |
| 3 | 得力 LQ190 垃圾袋 | 得力/deliLQ190 | 包 | 10.00 | 16 | 160 |
| 4 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 洁丽雅/graceJDZYW0415 | 条 | 8.00 | 10 | 80 |
| 5 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 套扫 | 好媳妇AGW-4475 | 套 | 5.00 | 30 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办事处****社区
联系电话: 186****3776
传真:
地址: **北路31号(20-3)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: