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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2085
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月19日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绮云 无芯卷纸 | 40 | 480.0 | 绮云\10+2 | 验收通过 | |
| 2 | 小苏打牙膏 | 150 | 600.0 | 无品牌\110g双重净白 | 验收通过 | |
| 3 | 航空塑杯 | 600 | 600.0 | 无品牌\98*93*53 | 验收通过 | |
| 4 | 提花全棉毛巾 | 500 | 2250.0 | 无品牌\73CM*33CM | 验收通过 | |
| 5 | 套指牙刷 | 600 | 270.0 | 无品牌\YF-22001 | 验收通过 | |
| 6 | 一次性饭勺 | 600 | 120.0 | 无品牌\3CM*11.5CM | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |