开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0733
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月18日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 暖贴 其它防护用品 | 3500 | 2800.0 | 无品牌\暖贴 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 V2182 三连包 抽纸 | 20 | 270.0 | 维达/Vinda\V2182 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 18205 多功能插座 | 9 | 378.0 | 得力/deli\18205 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7108 胶棒 | 60 | 180.0 | 得力/deli\7108 | 验收通过 | |
| 5 | 902蓝色网篮 | 80 | 1040.0 | 无品牌\902 | 验收通过 | |
| 6 | 红塑料袋 礼品袋/盒/塑料袋 | 27 | 189.0 | 无品牌\40*60CM背心袋 | 验收通过 | |
| 7 | 达派 B3 卡套/证件套 | 150 | 165.0 | 达派\B3 | 验收通过 | |
| 8 | 英雄 880 马克笔 | 1 | 15.0 | 英雄/HERO\880 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |