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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 巨博 漏勺 | 1 | 30.0 | 巨博/JOBO\JD-GSLS26 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33514 中性笔 | 2 | 36.0 | 得力/deli\33514 | 验收通过 | |
| 3 | 爱马斯 一次性手套 | 3 | 75.0 | 爱马斯/AMMEX\100****70279 | 验收通过 | |
| 4 | KB2014 抹布 | 20 | 100.0 | 科力邦\KB2014 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 钢丝球 | 6 | 60.0 | 妙洁/magic\MHB10-EC | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 欢享纸杯 一次性纸杯 | 20 | 240.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 7 | 广博 WJ8016 档案盒 | 20 | 360.0 | 广博/Guangbo\WJ8016 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3982 插排 | 2 | 116.0 | 得力/deli\3982 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 插排 | 2 | 110.0 | 得力/deli\18275-05 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |