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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2523
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金号 GA1087 毛巾/面巾/方巾 | 10 | 165.0 | 金号\GA1087 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL553010 雨衣 | 21 | 315.0 | 得力/deli\DL553010 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 磁性贴 | 4 | 19.6 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 加厚储物箱 整理箱 | 6 | 480.0 | 茶花\加厚储物箱 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S536 白板笔 | 3 | 45.0 | 得力/deli\S536 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 36 | 378.0 | 晨光/M G\ADM94814 | 验收通过 | |
| 7 | ** SM-3262-200 保温壶 ** SM-3262-200 | 15 | 810.0 | **\SM-3262-200 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 85604 电热水壶1.7L | 10 | 1290.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 公牛3米插线板(6孔) | 9 | 495.0 | 公牛/BULL\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 清洁保洁专用抹布 | 50 | 280.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 APYE4Y55 会议记录本笔记本 | 40 | 620.0 | 晨光/M G\APYE4Y55 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |