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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N571********26801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 2 | 格之格 NT-DH314 硒鼓 | 格之格NT-DH314 | 支 | 4.00 | 80 | 320 |
| 3 | 兄弟 TN-B020 粉盒 | 兄弟/BROTHERTN-B020 | 个 | 4.00 | 60 | 240 |
| 4 | 京瓷 TK-4108 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-4108 | 盒 | 5.00 | 230 | 1150 |
| 5 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 包 | 7.00 | 8 | 56 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王研
联系电话: 135****1658
传真:
地址: **市**区长青街道金色橄榄城三期37栋
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: