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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6116
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 除菌洁厕精(900g) 洁厕剂 | 10 | 99.0 | 超威\除菌洁厕精(900g) | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1530 大屏幕12位数语音计算器 | 4 | 192.0 | 得力/deli\1530 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6034 剪刀(红) 1把装 | 2 | 13.0 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 4 | 山头林村 1215 木杆红色硬毛扫把 | 2 | 16.0 | 山头林村\1215 | 验收通过 | |
| 5 | 山头林村 65cm 不锈钢簸箕 | 1 | 75.0 | 山头林村\65cm | 验收通过 | |
| 6 | 得力 33429 960枚23mm×33mm标签便利贴 | 1 | 12.0 | 得力/deli\33429 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S555 大双头粗头物流快递记号笔 10支/盒 | 10 | 190.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600ES 中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支/盒) | 10 | 120.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7101 固体胶水胶棒 | 36 | 68.4 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 金属回形针 100枚/盒 | 30 | 93.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉12#(1000枚/盒) | 10 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |