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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB179********201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 FZ186062 登山设备 水杯 | 富光FZ186062 | 个 | 10.00 | 50 | 500 |
| 2 | 富光 FG0470-800 生活家电配件 杯子 | 富光FG0470-800 | 米 | 1.00 | 40 | 40 |
| 3 | 得力 79522 各类尺/三角板 三角台签 | 得力/deli79522 | 把 | 20.00 | 10 | 200 |
| 4 | 得力 草稿本 课业本/教学用本 本子 | 得力/deli草稿本 | 件 | 10.00 | 3 | 30 |
| 5 | 得力 工作日志 课业本/教学用本 大本子 | 得力/deli工作日志 | 件 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 国誉 WSG-PC22-D2 笔袋 文具盒 | 国誉/KOKUYOWSG-PC22-D2 | 个 | 14.00 | 10 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沈文昊
联系电话: 136****5801
传真:
地址: **县建设西街9号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: