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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2646U****1401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 课业本/教学用本 作业本 | 得力/deli作业本 | 个 | 1100.00 | 1.2 | 1320 |
| 2 | 得力 0641 卷笔刀/削笔器 | 得力/deli0641 | 个 | 110.00 | 10.5 | 1155 |
| 3 | 得力 71080 考试橡皮 | 得力/deli71080 | 个 | 110.00 | 0.7 | 77 |
| 4 | 无型号 笔袋 | 无品牌无型号 | 个 | 110.00 | 5 | 550 |
| 5 | 得力 DL270316B 卷尺 时代软尺 | 得力/deliDL270316B | 个 | 110.00 | 3.5 | 385 |
| 6 | 得力 HM555-18 水彩笔 | 得力/deliHM555-18 | 盒 | 110.00 | 7 | 770 |
| 7 | 得力 1 礼品袋/盒/塑料袋/气球 | 得力/deli1 | 包 | 8.00 | 15 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李晓丽
联系电话: 166****6956
传真:
地址: 玉**路4号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: