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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7596
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 绿联 3G无线上网卡设备 | 10 | 600.0 | 绿联/Ugreen\35264 | 验收通过 | |
| 2 | 德力西 电工胶带 胶布 | 30 | 1800.0 | 德力西\电工胶带 | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 六类成品网线5米 | 10 | 400.0 | 绿联/Ugreen\50354 | 验收通过 | |
| 4 | 狂神 KS1380 乒乓球 | 1 | 120.0 | 狂神\KS1380 | 验收通过 | |
| 5 | 清风 湿巾 湿巾 | 10 | 80.0 | 清风/qingfeng\湿巾 | 验收通过 | |
| 6 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 2 | 40.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 7 | 兄弟 TN2325 粉盒 | 2 | 520.0 | 兄弟/BROTHER\TN2325 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5953 档案袋 | 20 | 20.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 9 | 森宝 a4-70g 打印/复印纸 | 8 | 1400.0 | 森宝/sunburg\a4-70g | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S01 签字笔 | 48 | 120.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9248 板夹 | 7 | 63.0 | 得力/deli\9248 | 验收通过 | |
| 12 | 罗技 MK270 键盘/套件 | 6 | 1200.0 | 罗技/Logitech\MK270 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 5 | 10.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 9560 纸杯 | 5 | 75.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 15 | 清风 BR43AO1 抽纸 | 16 | 56.0 | 清风/qingfeng\BR43AO1 | 验收通过 | |
| 16 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 1 | 360.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |