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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********261411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 京瓷 TK-8348 复印机粉盒/粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-8348 | 个 | 3.00 | 480 | 1440 |
| 2 | 索尼 DVD-R DVD光盘 | 索尼/SonyDVD-R | 盒 | 3.00 | 200 | 600 |
| 3 | 绿联 USB连接线/打印线 | 绿联/Ugreen10328 | 根 | 6.00 | 45 | 270 |
| 4 | 威宝 BD-R 光盘 | 威宝BD-R | 盒 | 3.00 | 180 | 540 |
| 5 | 联强 LQ-TN1000 粉盒 | 联强LQ-TN1000 | 支 | 4.00 | 280 | 1120 |
| 6 | 盈佳 YJ-2240/2245/2441-FD 硒鼓 | 盈佳YJ-2240/2245/2441-FD | 支 | 2.00 | 300 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈慧
联系电话: 150****7383
传真:
地址: **市君悦巷27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: