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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6652
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 30 | 135.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6600 中性笔 | 360 | 306.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 3 | 天章 胶带60mm*200y*50um 胶带/胶纸/胶条 | 8 | 120.0 | 天章/TANGO\胶带60mm*200y*50um | 验收通过 | |
| 4 | 递乐 4448-64K 记事本 | 30 | 30.0 | 递乐\4448-64K | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 30 | 135.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7303 液体胶 | 24 | 84.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针 | 30 | 54.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0290 订书机 | 2 | 140.0 | 得力/deli\0290 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0314 订书机 | 3 | 60.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0013 订书钉 | 10 | 30.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |