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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****新电子卖场项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N778********262201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 MJ1810-10 双面胶带 | 齐心/ComixMJ1810-10 | 卷 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 联想 DVD+RW 光盘 | 联想/lenovoDVD+RW | 片 | 10.00 | 50 | 500 |
| 3 | 传应 CR2032 纽扣电池 | 传应CR2032 | 卡 | 30.00 | 25 | 750 |
| 4 | 南孚 聚能环4代5号 碱性电池 | 南孚/NANFU聚能环4代5号 | 节 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 5 | 晨光 YT-15 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYT-15 | 包 | 10.00 | 5 | 50 |
| 6 | 晨光 APYE4Y55 笔记本 | 晨光/M GAPYE4Y55 | 本 | 30.00 | 8.5 | 255 |
| 7 | 广博 GBR25199 胶装本 | 广博/GuangboGBR25199 | 本 | 10.00 | 30 | 300 |
| 8 | 晨光 AWG97039 胶水 | 晨光/M GAWG97039 | 瓶 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 9 | 晨光 ASS91359 美工刀 | 晨光/M GASS91359 | 把 | 20.00 | 10 | 200 |
| 10 | 晨光 ASS913A8 剪刀 | 晨光/M GASS913A8 | 把 | 10.00 | 22.99 | 229.9 |
| 11 | 晨光 ADG98738 电子计算器 | 晨光/M GADG98738 | 个 | 10.00 | 31 | 310 |
| 12 | 齐心 B2176 文件座/文件架/文件框 | 齐心/ComixB2176 | 个 | 10.00 | 29 | 290 |
| 13 | 得力 72466 文件袋 | 得力/deli72466 | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 14 | 晨光 ABT98476 笔筒/座/插/架 | 晨光/M GABT98476 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 15 | 晨光 ADM94684 文件袋档案袋 | 晨光/M GADM94684 | 个 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 16 | 晨光 AWP357F1 铅笔 | 晨光/M GAWP357F1 | 盒 | 10.00 | 7 | 70 |
| 17 | 宝克 PC1048 中性笔 | 宝克/BaokePC1048 | 盒 | 30.00 | 30 | 900 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 于丽娜
联系电话: 159****9191
传真:
地址: **财富大路560号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: