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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6397
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中性笔 | 2 | 40.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 2 | 取暖器 | 1 | 432.0 | 美的\美的 | 验收通过 | |
| 3 | 碳粉 | 5 | 500.0 | 兄弟\兄弟 | 验收通过 | |
| 4 | 橡皮擦 | 1 | 30.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 5 | 纸杯 | 1 | 512.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 6 | 无线网卡 | 2 | 130.0 | 水星\水星 | 验收通过 | |
| 7 | 垃圾袋 | 1 | 520.0 | 利得\利得 | 验收通过 | |
| 8 | 插板 | 5 | 325.0 | 公牛\公牛 | 验收通过 | |
| 9 | 长尾夹 | 3 | 39.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 10 | 牛皮纸 | 5 | 100.0 | 天章\天章 | 验收通过 | |
| 11 | 垃圾袋 | 1 | 340.0 | 利得\利得 | 验收通过 | |
| 12 | 订书机 | 5 | 100.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 13 | 会议记录本 | 10 | 260.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 14 | ** | 10 | 90.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 15 | 铅笔 | 3 | 27.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |