东特集团后勤处食堂采购洗涤剂一批

发布时间: 2026年02月27日
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发布时间:2026-02-27 16:29:03
截止时间:2026-03-02 12:00:00 标书代写
期望收货期:2026-03-03 — 2026-09-10
交货期要求:
价格有效期:2026-03-03 — 2026-09-10
询价单编号:****
收货地区:** ** **市**区 登**临港工业区河滨南路18号(送货至厂区内指定食堂)
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
行号 物料编码 物料名称 品牌 型号 采购量 公司主体 是否送样 对供应商附言
1
(网采)洗涤剂
物料描述:成分符合国家行业标准,有效去除餐盘、餐具油渍。(空桶需按1元/桶回收)
500桶 不送样
2
(网采)洁厕灵
物料描述:成分符合国家行业标准,能清洁顽固尿碱和水锈,及有效分解细菌等功能。(空桶需按1元/桶回收)
20桶 不送样
采购要求
报价要求:需要报含税价、发票需要包含运费、报价需要包含运费、不允许对询价单部分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税普通发票
交易方式:账期支付(在结算对账后45天内付款)
支付方式:网商银行融易收(对公转账)、线下支付
经营地址:
注册资金:
证照要求:营业执照
经营模式:生产加工
补充说明描述:

供货周期2026.3.3-2026.9.10,标期内单价保持不变。平台新供货商,报价钱提前电话联系。按要求时间送到甲方厂内各食堂库房;②所有单品必须报价,请按询价单上标注好的计量单位报价,未报价的单品请及时通知询价单发布人;③报价品牌请注明,如有同品质、其它品牌产品也可注明。报价必须供货,不允许出现报价不供货现象。

结算方式:货到验收合格,实际入库量结算,结算票据开到,经财务审核通过后付款。

另:①所供产品必须为正规厂家出品,如有假冒伪劣产品,则全部没收并按要求调换所需正品货物,出现任何质量问题,乙方应承担责任并免费更换货品。②甲方验收货品生产日期以包装内实物本体上的生产日期为准。如货品本体包装出现破损、漏气等情况,可拒收,乙方要在1日后调配货品并送至该食堂。提供三联送货单,负责人签字(盖章);③确保及时供货,对不能及时供货则按照本次通知送货的总货款的0.3%/天向甲方支付延迟交货违约金,违约金上限为当批次总货款的20%。

补充说明附件:
网购文件描述:
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招标进度跟踪
2026-02-27
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