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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2026M021********00006
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33109 中性笔 | 得力/deli33109 | 件 | 10.00 | 49 | 490 |
| 2 | 金鸟 A3 70g 打印/复印纸 | 金鸟/GOLDEN BIRDA3 70g | 箱 | 5.00 | 182 | 910 |
| 3 | 得力 18744 垃圾袋 | 得力/deli18744 | 包 | 30.00 | 19.5 | 585 |
| 4 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
| 5 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭凌晖
联系电话: ****706****
传真:
地址: **省**市泰**祥和大道8号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市泰**南门村七组
附件信息: