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| 项目名称 | ****2026年财务收支项目及内控建设审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | **** | 发布时间 | 2026-02-27 |
| 项目负责人 | 蔡柔佳 | 项目标的(万元) | 1,011.00 |
| 预计服务金额(元) | 47,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2026-02-28 | 服务结束时间 | 2026-06-30 |
| 响应期 | 1天 | 开标时间标书代写 | 2026-03-01 |
| 选取方式 | 随机抽取 | 所需服务事项 | 内部控制审计 专项审计 |
| 项目要求 | 满足所有服务事项 无失信记录 | ||
| 服务内容 | 一、全****工会)2025年财务收支:如审计2025年1月1日—12月31日期间,乐团基本支出、项目支出支付情况;审计项目相关的采购流程情况;出具相关管理建议。 二、全面审查2025年内控制度建设及执行情况。 (1)内控体系 ①复核单位层面内部控制制度。 ②复核五大经济业务活动内部控制建设及执行情况。 ③复核五大其他业务活动内部控制建设及执行情况。 (2)审查单位层面 ①重点审查决策、管理、执行、监督机制; ②复核组织架构图、内部控制组织架构图、内部控制风险评估、内部控制风险等级划分标准。 (3)审查五大经济业务活动 ①预算管理; ②收支管理; ③采购管理; ④资产管理; ⑤合同管理。 | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | |||
| 备注 |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 官** | 159****2241 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 文** | 189****0055 | |
| *****(确认选取前仅业主可见) | 彭** | 180****4119 |