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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2873
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年2月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19211 纸杯 | 6 | 36.0 | 得力/deli\19211 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-603 双排插板 | 2 | 100.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASC99391 塑封膜 塑封膜 A3 (50张/包) | 1 | 30.0 | 晨光/M G\ASC99391 | 验收通过 | |
| 4 | 家家宜 柠檬洗洁精5kg 洗洁精 | 4 | 120.0 | 家家宜\柠檬洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 5 | 得力 MR2150-01 抽纸 | 10 | 350.0 | 得力/deli\MR2150-01 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 F16360 学生用笔记本 | 2 | 32.0 | 晨光/M G\F16360 | 验收通过 | |
| 7 | 得培力 D310抽杆夹 300*200mm | 2 | 20.0 | 得培力/depli\得培力D310抽杆夹 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7084-2B 铅笔 | 26 | 208.0 | 得力/deli\7084-2B | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S08 中性笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |